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财务收支审计报告
2015-10-09 10:10   审核人:
财务收支审计报告

关于(被审单位名称)年至  

财务收支审计的报告  

:(被审单位名称)  

根据《中南大学年审计工作计划》(或委托单位名称及委托书文号)和审计处审通字[] 号审计通知书,我们自年 月 日至 月 日,对(被审单位名称)自月至年 月期间财务收支情况进行了审计。审计组由同志任组长、同志任主审,同志任助审。我们依据《内部审计准则》的有关规定实施(审计方式)审计。重点审计了年期间的会计资料,并查阅了相关资料。(被审单位名称)对提供的资料的真实性、合法性和完整性负责。现将审计情况报告如下:  

一、基本情况  

二、财务收支情况  

三、 存在的问题  

四、审计意见和建议  

 

 

 

 

 

中  南  大  学 

                                   年   月   日

 

作者:  编辑:中南大学审计处    时间:2009-3-16 15:39:12  

 

 

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