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简介  
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审计处工作职责


一、积极宣传、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和财经审计法规,结合学校具体情况和管理的实际需要,制定学校内部审计规章制度,规范审计行为,依法开展审计工作

二、对下列事项进行审计:

(一)学校及所属单位(含占控股地位或者主导地位的单位)财务收支及其有关的经济活动;

(二)学校预算算执行和决算及所属单位资金的管理和使用情况;

(三)学校内设机构及所属单位领导干部的任期经济责任;

(四)学校及所属单位固定资产投资项目;

(五)对学校及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;

(六)对基建、修缮工程项目的招标、议标和概(预)算、决算及全过程审计;

(七)物资设备、大宗材料采购招标及材料核价;

(八)学校及所属单位专项资金的筹措、拨付、管理和使用及决算;

(九)学校及所属单位经济管理和效益情况;

(十)对已审计的项目进行后续审计;

(十一)法律、法规规定和学校主要负责人或者上级主管部门委托办理的其他审计事项。

三、对下列事项进行审签:

(一)预算和财务收支计划执行情况及决算的上报;

(二)各种专项经费和决算的上报;

(三)基建经费的使用和决算的上报;

(四)校办产业年度资产、负债、损益报表,关、停、并、转时清产核资结果;

(五)重大经济合同及内部承包合同;  

(六)大型设备、大宗物资的购置;  

(七)经济合同和科研项目结题财务决算;

(八)校领导决定需要审签的其他事项。  

四、组织审计工作人员开展审计理论研究,学习审计、财经法规,组织学校相关人员开展审计知识的培训工作。对内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度。

五、协调配合国家审计。负责委托社会中介机构审计工作的组织协调。

六、对学校和所属单位财务收支及其有关经济活动中的问题提供咨询服务。

七、监督检查经校领导批准的审计决定和审计意见书的执行情况。

八、通过审计提出改进学校财经管理、开源节流、增收节支、堵漏防弊、提高办学效果和经济效益的建议,为学校领导决策服务;对于严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的单位和个人、提出表扬、奖励的建议并推广其先进经验。

九、纠正和制止违反财经法规及铺张浪费行为,并依法提出经济处理和处罚意见,报经校领导批准后执行;对性质严重造成重大损失的提请学校追究有关单位和个人的责任。

十、整理审计资料,建立审计档案,做好保密工作。

十一、负责对附属医院审计办进行业务咨询和指导。

 十二、组织并参加各级学会、协会的活动。

十三、做好领导交办的其他工作。

中南大学审计处  版权所有 2015