审计动态

学习交流

当前位置: 首页 > 审计动态 > 学习交流 > 正文

审计处赴附属医院开展交流调研工作

发布日期:2026-04-03    作者:熊剑

为强化学校和附属医院的内部审计联动,共同提高内部审计效能331日和41日,审计处处长刘芳带领团队前往三家附属医院开展专题调研与交流活动。副处长王敏及相关科室负责人参与此次调研。

湘雅医院聚焦内部控制建设及审计整改工作,重点介绍了医院在预算管理、采购流程、合同审批等关键领域的内控体系搭建情况,详细阐述了针对以往审计发现问题所采取的整改措施、整改进度及取得的阶段性成效。

湘雅二医院详细介绍了采购招标审核工作,同纪检监察机构通力协作,监督采购招标流程的合理性合规性合法性,并积极探索大数据分析驱动审计的研究路径。

湘雅三医院以“守合规底线,创价值高线”为主题,系统汇报了医院2025年内部审计工作开展情况。

刘芳处长首先肯定了三家医院审计工作取得的显著成效,认为各医院能够结合自身实际,在内部控制、审计整改、采购监管及数字化审计等方面积极探索,形成了各具特色的工作模式。她指出,附属医院作为医疗服务的重要阵地,审计工作既要坚守合规底线,保障医院经济活动规范运行,也要主动融入医院发展大局,通过审计监督与服务并重,助力医院提升管理效能、防范运营风险。

调研过程中,双方还就科研经费审查、工程审计、采购监督等难点问题进行了深入互动交流,现场解答了医院提出的疑问,并就未来校院审计协同机制建设、审计资源共享等议题达成了初步共识。


(一审:黄道远 二审:王敏 三审:刘芳 )


返回顶部